北滘鎮2014年財政預算執行情況和2015年財政預算(草案)報告
——2015年1月15日在順德區北滘鎮第十六屆人民代表大會第五次會議上
2014年財政預算執行情況
2014年,在鎮委的正確領導和鎮人大的監督下,北滘鎮政府緊扣“魅力小城”的建設目標,圍繞城市升級、產業轉型、社會民生三大核心工作,實施積極穩健的財政政策,扎實推進經濟社會發展各項工作。經過各方的共同努力,全鎮財政工作有序開展,預算執行情況良好。
在預算執行過程中,受宏觀經濟政策,特別是受樓市調控政策延續、銀根緊縮政策等系列因素綜合影響,我鎮財政收支發生了較大變化。為此,按照《中華人民共和國預算法》有關規定,鎮政府向鎮人大主席團提請調整2014年財政預算,經審核批準執行。2014年公共財政預算可支配收入由原來的92,247萬元調整為93,458萬元;公共財政預算支出由原來的91,527萬元調整為80,161萬元。政府性基金預算可支配收入由原來的210,627萬元調整為117,870萬元;政府性基金預算支出由原來的181,418萬元調整為51,166萬元(注:實際預算支出指標為71,166萬元,按《中華人民共和國預算法》要求須沖減北滘慈善會繳回的新北滘中學建設資金20,000萬元)。
一、2014年公共財政預算執行情況
(一)2014年公共財政預算收入92,201萬元(預計完成數,下同),完成年度預算的99.85%(調整后預算,下同),具體情況如下:
1. 本級直接組織收入3,185萬元,為年度預算的101.43%,其中:
(1)行政事業性收費收入2,978萬元,為年度預算的101.53%;
(2)國有資源(資產)有償使用收入77萬元,為年度預算的100.00%;
(3)其他收入130萬元,為年度預算的100.00%。
2. 上級劃撥轉移性收入89,016萬元,為年度預算的99.79%,其中:
(1)稅收分成收入39,500萬元,為年度預算的100.00%;
(2)超收分成收入14,000萬元,為年度預算的100.00%;
(3)教育費附加分成收入9,937萬元,為年度預算的99.37%;
(4)收費分成收入15,083萬元,為年度預算的99.89%;
(5)自籌收入返還2,300萬元,為年度預算的98.75%;
(6)財力性轉移支付收入5,771萬元,為年度預算的100.00%;
(7)專項轉移支付收入2,425萬元,為年度預算的97.00%。
(二)2014年公共財政預算支出72,444萬元,為年度預算的90.37%,具體情況如下:
1. 一般公共服務支出15,968萬元,為年度預算的87.58%;
2. 公共安全支出4,544萬元,為年度預算的97.72%;
3. 教育支出23,478萬元,為年度預算的88.65%;
4. 科學技術支出46萬元,為年度預算的85.19%;
5. 文化體育與傳媒支出1,348萬元,為年度預算的84.25%;
6. 社會保障和就業支出5,889萬元,為年度預算的91.57%;
7. 醫療衛生支出5,304萬元,為年度預算的94.68%;
8. 節能環保支出1,834萬元,為年度預算的95.62%;
9. 城鄉社區事務支出6,415萬元,為年度預算的99.50%;
10. 農林水事務支出3,063萬元,為年度預算的97.61%;
11. 交通運輸支出35萬元,為年度預算的97.22%;
12. 資源勘探電力信息等事務支出1,793萬元,為年度預算的87.21%;
13. 商業服務業等事務支出15萬元,為年度預算的100.00%;
14. 住房保障支出2,486萬元,為年度預算的77.20%;
15. 其他支出226萬元,為年度預算的81.29%。
(三)2014年公共財政預算收入92,201萬元,加上上年結余收入1,118萬元,全鎮公共財政預算可支配財力為93,319萬元,減去公共財政預算支出72,444萬元后,年終滾存結余20,875萬元。
二、2014年政府性基金預算執行情況
(一)2014年政府性基金預算收入45,172萬元,完成年度預算99.97%,具體情況如下:
1. 城市公用事業附加分成收入2,105萬元,為年度預算的99.76%;
2. 福利彩票公益金分成收入203萬元,為年度預算的100.00%;
3. 國土收入分成40,509萬元,為年度預算的100.00%;
4. 地方教育附加分成收入1,500萬元,為年度預算的100.00%;
5. 殘疾人就業保障金分成收入852萬元,為年度預算的99.07%;
6. 專項補助收入3萬元,為年度預算的100.00%。
2014年政府性基金預算支出46,960萬元,完成年度預算91.78%,具體情況如下:
1. 地方教育附加安排的支出274萬元,為年度預算的98.56%;
2. 殘疾人就業保障金支出736萬元,為年度預算的84.60%;
3. 國有土地使用權出讓收入安排的支出44,252萬元,為年度預算的91.64%(注:實際安排支出為64,252萬元,按《中國人民共和國預算法》要求須沖減北滘慈善會繳回的新北滘中學建設資金2億元);
4. 城市公用事業附加安排的支出1,588萬元,為年度預算98.76%;
5. 新增建設用地土地有償使用費安排的支出48萬元,為年度預算的100.00%;
6. 彩票公益金安排的支出62萬元,為年度預算的83.78%。
(二)2014年政府性基金預算收入45,172萬元,加上上年結余收入72,684萬元,全鎮政府性基金預算可支配財力為117,856萬元,減去政府性基金預算支出46,960萬元后,年終滾存結余70,896萬元。
各位代表,2014年我鎮能較好地完成財政預算任務,財政預算收支總結余91,771萬元。各項稅收收入830,199萬元,其中:國稅收入515,470萬元(含調庫收入),地稅收入298,619萬元,契稅及耕地占用稅收入16,110萬元。
2015年財政預算草案
2015年我鎮財政收支預算安排的指導思想和原則是:認真貫徹落實黨的十八大和十八屆三中、四中全會精神,堅持依法理財、科學理財,在嚴格控制一般性支出的基礎上,著力優化財政支出結構,切實提高財政資金使用效益。按照“民生優先、確保運轉、統籌兼顧、突出重點”的原則,推動魅力小城各項事業穩步發展。
根據上述指導思想和原則,結合我鎮經濟和社會發展情況,2015年我鎮財政預算草案如下:
一、2015年公共財政預算草案
(一)2015年公共財政預算收入安排91,371萬元,具體包括:
1. 本級直接組織收入2,700萬元,其中:
行政事業性收費收入2,700萬元。
2. 上級劃撥轉移性收入88,671萬元,其中:
(1)稅收分成收入48,000萬元;
(2)超收分成收入6,500萬元;
(3)教育費附加分成收入11,200萬元;
(4)收費分成收入10,250萬元;
(5)自籌收入返還2,300萬元;
(6)地方教育附加分成收入1,800萬元;
(7)財力性轉移支付收入5,771萬元;
(8)專項轉移支付收入2,850萬元。
2015年,全鎮公共財政預算收入91,371萬元,加上上年結余20,875萬元,當年地方公共財政預算可支配財力為112,246萬元。
(二)根據《全國人大常委會關于修訂〈預算法〉的決定》和“量力而行、厲行節約、統籌兼顧、有保有壓”的原則,2015年全鎮公共財政預算支出安排104,775萬元。按照功能分類科目安排的主要支出項目包括:
1. 一般公共服務支出17,264萬元,占公共財政預算支出的16.48%;
2. 公共安全支出5,761萬元,占公共財政預算支出的5.50%;
3. 教育支出37,312萬元,占公共財政預算支出的35.60%;
4. 科學技術支出1,706萬元,占公共財政預算支出的1.63%;
5. 文化體育與傳媒支出1,712萬元,占公共財政預算支出的1.63%;